- 目錄
崗位職責(zé)是什么
內(nèi)部審計(jì)是一種企業(yè)內(nèi)部的監(jiān)控機(jī)制,旨在確保公司的財(cái)務(wù)報(bào)告、運(yùn)營流程和內(nèi)部控制系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和有效性。它通過對(duì)組織的活動(dòng)進(jìn)行獨(dú)立、客觀的評(píng)估,幫助管理層識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn),改進(jìn)治理結(jié)構(gòu),促進(jìn)合規(guī)性和效率。
崗位職責(zé)要求
1. 專業(yè)素養(yǎng):內(nèi)部審計(jì)師需具備會(huì)計(jì)、金融、審計(jì)等相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí),熟悉國內(nèi)外審計(jì)準(zhǔn)則和法規(guī)。
2. 獨(dú)立性:保持獨(dú)立于被審計(jì)的業(yè)務(wù)部門,不受任何干擾地執(zhí)行審計(jì)工作。
3. 分析能力:具備出色的分析和問題解決能力,能深入理解復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
4. 溝通技巧:能夠清晰、準(zhǔn)確地向管理層和相關(guān)部門傳達(dá)審計(jì)發(fā)現(xiàn)和建議。
5. 技術(shù)熟練:熟練運(yùn)用審計(jì)軟件和數(shù)據(jù)分析工具,適應(yīng)數(shù)字化審計(jì)環(huán)境。
崗位職責(zé)描述
內(nèi)部審計(jì)工作涵蓋了多個(gè)層面,包括但不限于以下方面:
1. 財(cái)務(wù)審計(jì):檢查財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性,確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性。
2. 運(yùn)營審計(jì):評(píng)估業(yè)務(wù)流程的有效性和效率,提出改進(jìn)措施,以提升組織績效。
3. 合規(guī)審計(jì):確認(rèn)公司遵守相關(guān)法律法規(guī),防止違規(guī)行為發(fā)生。
4. 風(fēng)險(xiǎn)管理:識(shí)別和評(píng)估潛在的風(fēng)險(xiǎn),為管理層提供風(fēng)險(xiǎn)管理策略建議。
5. 內(nèi)部控制審計(jì):評(píng)價(jià)內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性和有效性,確保其能夠有效防范和發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及欺詐。
有哪些內(nèi)容
1. 制定審計(jì)計(jì)劃:根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,制定年度審計(jì)計(jì)劃和項(xiàng)目審計(jì)方案。
2. 執(zhí)行審計(jì)程序:進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì),收集和分析證據(jù),記錄審計(jì)發(fā)現(xiàn)。
3. 編制審計(jì)報(bào)告:匯總審計(jì)結(jié)果,編寫詳細(xì)的審計(jì)報(bào)告,提交給管理層和審計(jì)委員會(huì)。
4. 跟進(jìn)審計(jì)建議:監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,確保建議得到有效執(zhí)行。
5. 提供咨詢服務(wù):參與重大項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,為管理層提供決策支持。
6. 培訓(xùn)與溝通:組織內(nèi)部審計(jì)知識(shí)培訓(xùn),提升員工對(duì)審計(jì)的理解和配合度。
7. 不斷改進(jìn):定期評(píng)估審計(jì)工作的效果和效率,持續(xù)優(yōu)化審計(jì)方法和流程。
內(nèi)部審計(jì)師的角色是企業(yè)的“內(nèi)部守護(hù)者”,他們通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徲?jì)工作,為公司的健康發(fā)展提供有力保障,推動(dòng)組織的持續(xù)改進(jìn)和成功。
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)范文
第1篇 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)
a崗
1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;
2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度,制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的工作制度和實(shí)施辦法;
3、負(fù)責(zé)擬訂年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)、工作計(jì)劃;
4、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,發(fā)現(xiàn)工作異常情況,及時(shí)報(bào)告;
5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全系統(tǒng)內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),撰寫審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見書和審計(jì)決定;
6、負(fù)責(zé)落實(shí)審計(jì)部門的審計(jì)決定,監(jiān)督系統(tǒng)被審計(jì)單位落實(shí)內(nèi)部審計(jì)決定;
7、負(fù)責(zé)上報(bào)年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)、整理歸檔審計(jì)資料;
8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)相關(guān)工作;
9、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;
10、負(fù)責(zé)與審計(jì)、內(nèi)審協(xié)會(huì)等部門的協(xié)調(diào)工作;
11、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
b崗
預(yù)算管理或其他崗位人員不在崗時(shí),負(fù)責(zé)其各項(xiàng)工作。
第2篇 內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)
內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理 蘇寧易購 蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司,蘇寧易購,蘇寧易購 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)構(gòu)建和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)事件模型;運(yùn)用大數(shù)據(jù)挖掘與分析等手段,防范和打擊集團(tuán)經(jīng)營管理中發(fā)生的各種違法違規(guī)行為,完善集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)防控體系;
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)違規(guī)違紀(jì)事件的受理、調(diào)查、取證工作,對(duì)失職、瀆職、徇私舞弊等行為進(jìn)行處理,涉及刑事犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)并配合處理;
3、負(fù)責(zé)對(duì)接體系的宣傳教育工作開展,營造廉潔文化氛圍;
4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、26-35周歲,全日制本科及以上學(xué)歷,黨員優(yōu)先;
2、3年以上大型企業(yè)的監(jiān)察、審計(jì)、合規(guī)等方向的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有地產(chǎn)、零售、互聯(lián)網(wǎng)、物流、文化體育相關(guān)領(lǐng)域大型企業(yè)的監(jiān)察工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、人品端正,有很強(qiáng)的原則性,自律性較強(qiáng);
4、有良好的數(shù)據(jù)分析和邏輯推理能力,反應(yīng)迅速;
5、具有較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任心和溝通溝通能力,有良好的抗壓能力。
第3篇 內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)
內(nèi)部審計(jì) 主管 豐田汽車金融 豐田汽車金融(中國)有限公司,豐田汽車金融,豐田 performance items崗位職責(zé)
assist ia department head to conduct audit project periodically according to the annual approved audit plan, including:
根據(jù)年度批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃,協(xié)助內(nèi)審部門經(jīng)理定期進(jìn)行業(yè)務(wù)審計(jì),具體工作內(nèi)容包括:
1) help department head to perform risk assessment during planning stage to identify high risk area;1) 在制訂審計(jì)計(jì)劃階段協(xié)助審計(jì)經(jīng)理評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)確定高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域
2) e_ecute audit missions through interviews, e_amination, reconciliation, data analytics,and other audit techniques2) 通過數(shù)據(jù)分析,訪談,測試,相互核對(duì)和其他審計(jì)方法實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目
3) propose valid and practical recommendations, prepare audit reports, attend closing meeting and present his/her responsible audit findings/reports to auditee and top management. 3)提出有效的和實(shí)際的建議,準(zhǔn)備審計(jì)報(bào)告,參與審計(jì)結(jié)束會(huì)來向被審計(jì)部門和高管層解釋審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)報(bào)告
4) follow up the audit findings and report status, prepare quarterly internal audit report4)跟進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的實(shí)施完成情況,準(zhǔn)備審計(jì)季報(bào)
coordinate with tfsc audit group, cbrc, and e_ternal auditors according to ia department head‘s instructions
配合豐田金融審計(jì)組、銀監(jiān)會(huì)、外部審計(jì)師和顧問的工作
other matters assigned by the company
公司交辦的其他事宜
domestic / oversea business trip according to company requirement
因工作需要,員工應(yīng)根據(jù)公司安排到國內(nèi)/外出差
qualifications任職資格
1. technical skills:
strong audit skills, analytical and risk assessment skills
good understanding of internal control systems (coso)
2. it skills
ms office, especially should be familiar with e_cel/word/ppt. knowledge of acl will be a plus.
3. soft skills
firm and confident
sharp, and alert with a keen eye for details;
passionate
e_cellent communication skills, both oral and written
well-developed interpersonal skills, objective, straightforward; strong in working under pressure and able to deal with challenging situations/persons/environment
e_cellent project e_ecution skills as a team player
4. education and language required
undergraduate degree or above from top university,major in finance/accounting preferred
fluency in spoken and written english
cpa or cia is a plus;
5. e_perience required
3 – 5 years e_perience in big 4 (audit), additional internal audit e_perience is preferred
- 投資公司內(nèi)部審計(jì)管理制度(20篇范文)
- 實(shí)驗(yàn)中學(xué)內(nèi)部審計(jì)制度(3篇范文)
- 建筑總公司內(nèi)部審計(jì)制度(10篇范文)
- 有限公司內(nèi)部審計(jì)制度(20篇范文)
- 典當(dāng)公司內(nèi)部審計(jì)工作制度(4篇范文)
- 電纜公司內(nèi)部審計(jì)工作制度(3篇范文)
- 科技公司內(nèi)部審計(jì)制度(20篇范文)
- 中學(xué)財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)制度(20篇范文)
- h醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)制度(6篇范文)
- 第1醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作制度(3篇范文)